ЮРИДИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

Налоги

Пользователь Написать
Aleksej Bazulev
Москва
вчера, 22:51
Можно ли указать счёт другого человека для получения налогового вычета с помощью доверенности?
Могу ли я указать счет для получения налогового вычета родственника или другого человека, возможно ли такое в теории если доверенность приложить?
Юрист

Нет

Пользователь Написать
Geman
Уфа
вчера, 18:31
Налог на второе авто Республика Башкортостан
Добрый вечер, 2 машины на учете Лада 97 л.с и Мазда 128 л.с. Проживаю в Республике Башкортостан. Слышал что какой-то налог дополнительный будет из-за того что две машины, правда ли это и какое повышение ожидать?
Юрист

В ИФНС спросите - это гониво

Юрист

Таких налогов нет

Юрист

Напишите в налоговую заявление что оплатили и приложите копию платежа

Юрист

Отправить квитанцию через личный кабинет

Юрист

Напишите в ФНС что идет задвоение

Пользователь

Спасибо за ответ. А что такое ЗАДВОЕНИЕ?

Юрист

Задвоение это двойное начисление

Пользователь

Здравствуйте, необходимо обратиться в налоговую, с письменным обращением. Обращение можно направить через личный кабинет, либо лично, если будете предоставлять лично, мой совет, попросить сделать копию со штампом о принятии данного обращения, либо написать его в двух экземплярах, и чтоб вам тоже поставили штамп, чтоб у вас было подтверждение того, что вы обращались в налоговую, и к этому обращению прикладываете копию квитанции об оплате пени, и ожидайте, должны исправить

Пользователь Написать
Ася
Тула
вчера, 17:29
Можно ли получить налоговый вычет на налог по вкладу?
Здравствуйте! Можно ли получить налоговый вычет на налог по вкладу?
Юрист

Вычет можно получить, если у человека были доходы, с которых он заплатил НДФЛ по ставке 13% или 15%, — если за год поступления превысили 5 млн рублей,

Юрист

Налоговый вычет со вклада предусмотрен ст 218 НК РФ.

Пользователь Написать
Громов Александр Сергеевич
Иркутск
вчера, 17:22
Повышение налога на доходы с 13% до 25%
Здравствуйте, Юристы и Адвокаты, повышение налога для организаций и физических лиц, самозанятых, индивидуальных предпринимателей
Юрист

Здравствуйте в чем ваш вопрос

Студент

и?

Пользователь

В чем конкретно заключается вопрос?

Пользователь Написать
Ольга
Екатеринбург
вчера, 12:59
Как избавиться от налоговой задолженности после ликвидации ИП?
Добрый день. Три года назад моему сыну, тогда еще студенту, некий человек прежложил открыть на себя ИП. За это заплатили 20 т. р. потом пообещали ИП ликвидировать и ничего не будет. ИП ликвидировали в августе 23 г. Сейчас на сыне как на физ лице 50.т.р. налог. Неоплаченный. Можно ли что то сделать или придется платить?
Юрист

Долг по ИП придется оплатить, Ольга. Иначе взыщут принудительно.

Юрист

Если налоговая инспекция откажет в удовлетворении требований, то необходимо будет обжаловать это решение в суде. Суд, скорее всего, встанет на сторону вашего сына, так как налоговые обязательства были возложены на него незаконно.

Юрист

Сыну умнеть надо, а

Вам сказки не обязательно сочинять!

Юрист

Суд не встанет на сторону сына и неоплаченные взносы в СФР - придется платить... Не вводите людей в заблуждение своими неквалифицированными ответами.

Юрист

Заплатить придётся, суд вряд ли примет Вашу сторону

Юрист

Здравствуйте!

Никто за сына, если нем оформлено ИП, идти и ликвидировать ИП не будет. Он только лично сам это может сделать, обратившись в налоговую инспекцию.

Долги, если это неоплаченные взносы в СФР и иные налоги - необходимо заплатить. Если добровольно этого не сделать, взыщут принудительно через суд и приставы арестуют счета и имущество должника

У Вас всегда есть возможность подробно обсудить вашу проблему с любым юристом сайта, на личной, платной консультации.

Желаю Вам успехов и всех благ!

Юрист

Платить

Юрист

Здравствуйте! 39000 рублей

Адвокат

Если в этом году вы купите то в следующем году сможете вернуть уплаченный налог на доходы за 24 год в сумме 39тр.

Но только в том случае если за весь год и заработаете 300.000 руб и именно с этой суммы будет НДФЛ удержан.

Юрист

зависит от вида сделочных манипуляций, если покупка - не вижу смысла повторять других

Пользователь Написать
Гость_2451839
Рошаль
позавчера, 09:23
Продажа квартиры
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Если я владею квартирой меньше 5 лет, как можно уйти от налога при продаже? Если я ее подарю дочери, то она может без налога продать даренное? Или это неважно как приобретена-покупкой или через дарение, все равно налог придется заплатить? Или как лучше сделать, как можно обойти налог? Благодарю заранее.
Юрист

Ни как если покупали

Юрист

Дарение - без налогов. Но если она отчуждать будет подарок - конечно, у нее налог будет.

Адвокат

как можно уйти от налога при продаже? - в вашем случае никак

Юрист

Можете подарить квартиру дочери, но при ее продаже уже дочерью надо заплатить налог, срок владения 3 года минимальное.

Юрист

Здравствуйте. Оптимизация налогообложения - индивидуальная информация.

Пользователь Написать
Сергей Соколов
Санкт-Петербург
позавчера, 03:00
Нужно ли выплачивать налоги за ИП, если деятельность не велась?
В 2022 году на мне было открыто ИП. С тех пор деятельность не велась никакая. За всё время накапало 130 к налогов включая обязательные страховые взносы. Само ип уже закрыто. Подскажите, действительно ли всё это нужно выплатить? Деятельность ип не вел, по сути ип просто «висело» с 2022 года Благодарю заранее за ответ
Юрист

Здравствуйте.

Да, придется оплачивать обязательные платежи, даже не смотря на то, что деятельность отсутствовала.

Пользователь

Налог уплачивается с дохода.

Студент

вопрос про страховые взносы. они уплачиваются не зависимо от дохода.

Студент

Да, оплачивать. но если год был не полным, то неполный год не полная сумма, по месяцам расчитывается.

Адвокат

Независимо от получения дохода вы платите взносы в пенсионный фонд -сыр, фонд социального страхования медицинского вернее

Пользователь Написать
Юрий
Красноярск
05.09.2024, 19:13
Административное-исковое заявление
Подано с суд административно-исковое заявление о признании незаконным удержания налоговой инспекцией денежных средств. При рассмотрении в суде дела выяснилось, что налоговое инспекция отправило уведомление об взыскании по адресу где я не проживал на момент взыскания. В суде предоставлен паспорт что на момент взыскания там стоит другая прописка. Налоговая инспекция предоставляет в суд также отправленное взыскание на адрес где я не проживал и предоставляет отчет об отслеживании отправления с почтовым индикатором что мне по тому адресу где я не проживал вручено письмо почтальоном, абсурд, но факт имеет место, других подтверждающих документов об получении мною письма налоговая служба не предоставляет. Скорей всего налоговая подменила отправление заказного письма, отправив простое с треком отслеживания, поэтому почтальон просто сбросил его в почтовый ящик. Согласно ч. 4 ст.69 Налогового кодекса Р.Ф, указано что одним из способов, которым инспекция вправе направить плательщику требование об уплате налога (взносов, пеней, штрафов, процентов) является отправка по почте заказным письмом. Пересылка требования простым почтовым отправлением НК РФ не предусмотрена. При отправлении заказного письма на руках у отправителя остаётся квитанция об отправке письма, но налоговая не чего не предоставляет, суд отложил рассмотрение. Что в данном случае надо что бы доказать что это письмо я действительно не получал.
Юрист

А вас обучать никто не нанимался.

Адвокат

Доказать Это должно налоговая инспекция как минимум вашим подписью в уведомлении о вручении извещении, полученным от почты

Юрист

Я не просил обучить, я спросил на какие нормы еще можно сослаться, не стоит умничать.

Ответы со ссылками на законы. услуга платная.

Юрист

Здесь рубрика задать вопрос бесплатно , люди просто делятся своими знаниями, посмотрите внимательно. Да что вы говорите? Вы кому нужны то делиться с вами своими знаниями? НИКОМУ. Здесь оказывают помощь не юристам и студентам, а гражданам попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. А обучать вас, никто не обязан и не будет.

Пользователь Написать
Марта
Москва
05.09.2024, 19:09
Можно ли получить налоговый вычет?
Инвалид 2 группы, не трудоустроен, продал недвижимость в 2023 г. В 2024 заплатил налог с продажи в размере 260.000 р. Другого дохода, облагаемого ндфл, нет. Можно ли вернуть часть денег какими-либо вычетами?
Юрист

Консультацию нужно готовить, а это платная услуга. Выберите юриста и лично к нему обратитесь

Юрист

Нет НДФЛ откуда вычитать...

Юрист

Налоговые вычеты предоставляются только тем, у кого удерживают НДФЛ, а в пенсии НДФЛ не удерживают.

Юрист

Если НДФЛ платили в прошлом году то сможете,если нет, то нет.

Адвокат

Перечень виды налоговых вычетов указан на статье 218- 221 НК РФ

Юрист

Если НДФЛ есть, то можете

Пользователь Написать
Сергей
Москва
05.09.2024, 19:05
Узнает ли работодатель о подаче 3 НДФЛ формы?
Работа платит за меня подоходный налог как резидента РФ. Допустим, я потерял резиденство и хочу самостоятельно доплатить разницу между 30 и 13 процентов? Если я это сделаю, подав соответствующую форму в налоговую, узнает ли об этом мой работодатель?
Юрист

Узнает и мало ему не покажется

Юрист

Если вы потеряете резиденство, то должны уведомить своего работодателя.

Пользователь Написать
Дамир
Павловск
05.09.2024, 17:20
Расчет по металлу
Здравствуйте! У меня такой вопрос связанный по приему металла. Допустим у меня есть три знакомых, которые хотят сдать металл на сумму 249 т.р. В России платеж за сдачу металлу можно получить только по безналичному расчету и налог будет зачислен, если ломосдатчик сдал металл на сумму более чем 250 т.р, то налог составит 13% НДФЛ. Эти три знакомых хотят сдать металл и провести безналичный расчет по моей банковской карте, но паспортные данные они дают свои. Этот доход будет считаться мне (как третьему лицу) или же тому, кто сдал металл (ломосдатчик)? И если придет налог, то налог придет мне (как третьему лицу) или же ломосдатчику?
Юрист

Лучше не рисковать

Пользователь

Так не сдавайте его за один раз и налог меньше будет.А насчёт карточки,то пусть свою оформят и деньги выводят по своей карточке.А вы не сдумайте,если только в доле не состоите.

Пользователь Написать
Иван Мирный
Жуковский
05.09.2024, 17:14
Начисляют ли как в 2014?
Что будет, если не сдавать декларации по закрытому ИП - налоговая начислит страховые взносы по максимуму, как в 2014 году? Помню просто что в 2014 вышел закон в котором ПФР взыскивал взносы по максимуму, потом вроде этот закон убрали в 2018, а сейчас интересует происходит такое? Почитал налоговый кодекс, подобного кроме штрафа в 1000 р нечего не обнаружил.
Юрист

В ИФНС узнайте

Адвокат

НК РФ Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества, расчета по страховым взносам)

(в ред. Федеральных законов от 28.11.2011 N 336-ФЗ, от 03.07.2016 N 243-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Путеводитель по налогам. Вопросы применения ст. 119 НК РФ

1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета, расчета сумм выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за прошедший отчетный (налоговый) период в налоговый орган по месту нахождения налогового агента

влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной (не перечисленной) в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате, перечислению) на основании данной налоговой декларации (расчета), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 31.07.2023 N 389-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Непредставление управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного товарищества в налоговый орган по месту учета в установленный законодательством о налогах и сборах срок

влечет взыскание штрафа в размере 1 000 рублей за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления.

(п. 2 введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 336-ФЗ)

Пользователь Написать
Дамир
Павловск
05.09.2024, 17:02
Расчет по металлу
Здравствуйте! У меня такой вопрос связанный по приему металла. Допустим у меня есть три знакомых, которые хотят сдать металл на сумму 250 т.р. В России платеж за сдачу металлу можно получить только по безналичному расчету. Эти три знакомых хотят сдать металл и провести безналичный расчет по моей банковской карте. Этот доход будет считаться мне (как третьему лицу) или же тому, кто сдал металл (ломосдатчик)? И если придет налог, то налог придет мне (как третьему лицу) или же ломосдатчику?
Юрист

Добрый день!

По закону Вы будете считаться лицом, получившим сумму дохода.

С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович.

Юрист

Это ваш доход, и проводите вы его через свою карту, вы и налоги платить будете.

Пользователь

Но паспортные данные вводит ломосдатчик (не я). Я действую только как получатель (третье лицо)

Юрист

Вам ответили на ваш вопрос. если нужна платная консультация, лично к юристу обратитесь.

Пользователь

не делайте глупостей.

Пользователь

Чей счёт, того и налог.

Пользователь Написать
Пользователь
Воронеж
05.09.2024, 16:47
Как правильно использовать налоговый вычет при продаже квартиры супруга?
У супруга в собственности две квартиры. Одну продал, когда срок не прошел 5 лет. Налоговым вычетом никогда не пользовался. Можно ли заявить на налоговый вычет и не платить НДФЛ с продажи квартиры? Или нужно сначала оплатить налог с продажи, и можно ли потом будет вернуть этот налог?
Юрист

Всё немного не так

Юрист

Взаимозачет при продаже и приобретении допустим но механизм весьма сложен

Юрист

Можно зачесть в одной декларации

Адвокат

Ст. 220 НК РФ, предусматривает право на имущественные налоговые вычеты, если не истек минимальный срок владения объектом недвижимости, проданном налогоплательщиком и получившим доход. Вместо супруга имущественный налоговый вычет связанный с приобретением другого жилья может получить супруг. Но нужно что-то приобрести. Вообще, почитайте ст. 220 НК РФ, там много вариантов имущественный налоговых вычетов. от 1 000 000 рублей, просто без подтверждения до 2 000 000 рублей при приобретении жилого помещения и 3 000 000 при погашении процентов по ипотечному кредиту. ст. 220 НК РФ

О минимальном сроке владения, ст. 217.1 НК РФ.

Пользователь Написать
Олег
Рязань
05.09.2024, 13:44
Налог на патенте
Подскажите пожалуйста как правильно уплачивать налог на патентной системе налогообложения? Если на патенте платится 6% от возможного годового дохода Ип, не могу понять за что уплачивать доп взнос в 1%?
Юрист

Добрый день! 1% это доп взнос, в связи с тем что бизнес заработал больше 300 т. р.

Пользователь

Подскажите как он оплачивается и когда?

Юрист

Он оплачивается перечислением на единый налоговый счёт - ЕНС. Реквизиты платёжки для всех перечислений одинаковое. Получатель платежа: ФНС.

Оплачивать в течение срока патента .

Юрист

1 раз в год, до 1 июля следующего за отчётным.

Юрист

Если доход в год больше 300 000, то будет дополнительно 1%

Юрист

Здравствуйте!

На патентной системе налогообложения индивидуальный предприниматель платит фиксированную стоимость патента, которая рассчитывается исходя из потенциально возможного годового дохода. Это не 6% от дохода, а фиксированная сумма, установленная для конкретного вида деятельности и региона.

Теперь о дополнительном взносе в 1%. Согласно статье 430 Налогового кодекса РФ, ИП обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Если доход ИП превышает 300 000 рублей в год, то необходимо уплатить дополнительный взнос в размере 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей.

Формула для расчета дополнительного взноса на ПСН:

Переменные взносы = (Стоимость патента / 0,06 – 300 000р) х 1%. Стоимость патента можно уменьшить на сумму оплаченных страховых взносов. Для этого нужно оплатить взносы в период действия патента, подать уведомление об уменьшении налога по ПСН и уплатить налог.

Таким образом, если ваш потенциальный доход по патенту превышает 300 000 рублей, вы обязаны уплатить этот дополнительный взнос.

Пользователь

Если доход выше 300 тысяч в год то тогда 1% уплачивать каждый месяц на протяжение всего года верно? Или один раз в год уплачивается доп взнос в 1% ?

Юрист

Раз в год

Юрист

Налог ПСН - в виде платы за патент. Рассчитывается, как 6% от потенциального заработка бизнесмена, учитывая выбранный период действия патента и направление бизнеса. Реальная прибыль не повлияет на налог ПСН. Размер потенциального же заработка устанавливается на местном уровне в каждом регионе отдельно, поэтому и цена патента отличается в разных городах. Вот так рассчитывают налог ПСН: Налог на патенте = (налоговая база / 365 (366) дней * период действия патента в днях) * 6%

НДФЛ с дохода работников - если они есть

Земельный, имущественный, транспортный налоги - по ситуации

Обратите внимание: Патент придется оплачивать, даже если в срок его действия не было прибыли или ИП вовсе не вел никакую деятельность.

Подайте документы на патент онлайн.

Юрист

Согласно Налоговому кодексу РФ, при применении патентной системы налогообложения (ПСН) существует два вида платежей:

1. Налог в размере 6% от потенциально возможного годового дохода ИП.

- Основание: п. 1 ст. 346.50 НК РФ.

2. Дополнительный взнос в размере 1% от суммы доходов, превышающих 300 000 рублей.

- Основание: п. 1.1 ст. 430 НК РФ.

Данный дополнительный 1%-ный взнос уплачивается индивидуальными предпринимателями, применяющими ПСН, в фиксированном размере с суммы доходов, превышающих 300 000 рублей.

Таким образом, ИП на патенте должен производить два платежа:

1. Налог в размере 6% от потенциально возможного годового дохода.

2. Дополнительный фиксированный взнос в 1% от суммы доходов, превышающих 300 000 рублей.

Данные обязательные платежи регулируются следующими статьями Налогового кодекса РФ:

- Статья 346.50 - размер налога при ПСН

- Статья 430 - фиксированные взносы ИП

Юрист

Здравствуйте Олег!

В данном случае, с правовой точки зрения ПСН когда ИП платит фиксированную стоимость патента, исходя из годового дохода и 6% фиксированная сумма.

И дополнительный взнос в 1% (ст.430 НК РФ), ИП обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Таким образом, с юридической точки зрения если доход ИП превышает 300тыс. руб. в год, то необходимо уплатить доп. взнос 1% от суммы.

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").

Всего доброго Вам!

Рад был помочь!

Пользователь

Добрый день! Доп.взнос в 1% прцент уплачивается раз в год? Или ежемесячно?

Юрист

Доп.взнос в 1% уплачивается раз в календарный год (п. 2 ст. 16 Закона № 212-ФЗ).

Юрист

Уважаемый Олег, добрый день!

1) На патентной системе налогообложения (ПСН) индивидуальные предприниматели (ИП) уплачивают фиксированную стоимость патента, которая рассчитывается исходя из потенциально возможного годового дохода, установленного для соответствующего вида деятельности в регионе. Этот налог не зависит от фактического дохода ИП и составляет фиксированную сумму, которая определяется как 6% от потенциально возможного дохода.

2) Однако, помимо уплаты стоимости патента, ИП обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Согласно статье 430 Налогового кодекса РФ, ИП обязаны уплачивать:

✅Фиксированные страховые взносы. Они рассчитываются исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ) и включают взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС).

✅Дополнительный взнос в размере 1%

Этот взнос уплачивается, если доход ИП превышает 300 000 рублей в год. В данном случае под доходом понимается совокупный доход ИП от всех видов деятельности, включая те, которые облагаются по другим системам налогообложения. Дополнительный взнос составляет 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей.

Таким образом, даже если ИП находится на патентной системе и платит фиксированную стоимость патента, он обязан уплачивать страховые взносы, включая дополнительный взнос в 1% от суммы превышения дохода свыше 300 000 рублей. Это требование направлено на обеспечение пенсионных прав и медицинского страхования ИП.

С уважением, Дарья Алексеевна

Пользователь Написать
Елена
Хабаровск
05.09.2024, 13:32
Могут ли пенсионеры безработные получить налоговый вычет за платное лечение в стационаре?
Здравствуйте. Я пенсионер не работающий. Получала лечение платно (стационар). Могу ли я вернуть налоговый вычет за свое лечение? Какие нужны документы (справку и лицензию в медорганизации дали, есть договор и чеки).
Юрист
Ответ удалён
Юрист

Нет не можете, дети за вас могут.

Юрист

НЕ вернёте ничего.

Юрист

Налоговый вычет - это уменьшение НДФЛ. Вы его не платите.

Пользователь Написать
Олег
Рязань
05.09.2024, 13:27
Налог на патенте
Подскажите пожалуйста как правильно уплачивать налог на патентной системе налогообложения? Сколько процентов составляет налог?
Юрист

Налог на патентную систему налогообложения составляет 6% от потенциально возможного годового дохода по виду предпринимательской деятельности.

Пользователь Написать
Ольга
Красноярск
05.09.2024, 07:40
Договор с самозанятым
Мы сельскохозяйственное придприятие ООО НА ЕСХН. Свой автопарк грузовых автомобилей на вывозку зерна с поля не большой. На период уборочной кампании хотим привлечь самозанятого (не ИП) со своим личным грузовым камазом. Не будет это нарушением налогового законодательства в области оказания услуг по грузоперевозке?
Юрист

Ограничения на применение специального налогового режима Налог на профессиональный доход установлены ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ (далее - Закон N 422-ФЗ).

Об услуге по перевозке в указанных нормах ничего не говорится. При этом прямой запрет распространяется только на услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц. Исключением является оказание таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим законодательством о применении контрольно-кассовой техники. По нашему мнению, в указанной норме говорится о заключении договора с самозанятым на оказание услуг по доставке товаров физическим лицам (п. 6 ч. 2 ст. 4 Закона N 422-ФЗ, письма ФНС России от 25.06.2021 N СД-4-3/8974@, от 11.11.2019 N ЕД-4-20/22760@).

В то же время согласно ч. 13 ст. 2 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (далее - Закон N 259-ФЗ)) под перевозчиком понимается только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки груза соответствующие обязанности.

Таким образом, из буквального толкования указанной нормы следует, что сторонами договора перевозки могут являться только юридические лица и физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

При этом согласно ч. 6 ст. 2 Закона N 422-ФЗ плательщики НПД вправе осуществлять деятельность без государственной регистрации в качестве ИП, за исключением тех видов деятельности, ведение которых требует наличия такого статуса.

Исходя из изложенного выше, можно сказать, что в настоящее время для применения самозанятым гражданином специального налогового режима Налог на профессиональный доход в отношении грузоперевозок необходимо быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя.

Юрист

не будет нарушением, при регистрации ИП

Юрист

в вопросе нет речи об ИП

Адвокат

Нет.

Вы же услуги не оказываете по грузоперевозке вы нанимаете постороннее лицо

Пользователь Написать
Ура
Краснодар
05.09.2024, 04:00
Налог ФЛ на сдачу жилья через Яндекс путешествие
. Как исчисляетс налог ФЗ при саче жилья через Яндекс путешествие? ФЛ зарегистрировано на территории РФ а сдача на териитории не РФ. Еще ФЛ официально работает, может ли налог списываться НДФЛ с его зарплаты или надо будет подавать деклорации отдельно в налоговую? Вообще какая система налогообложения и как она происходит при сдаче через Яндекс путешествие.
Юрист

Налоги надо платить самостоятельно. Лучше зарегистрироваться самозанятым, тогда налог будет меньше и не надо подавать декларацию

Адвокат

Работодатель самостоятельно удерживает налог на доходы.

За полученные вами доходы от сдачи жилья вы попадаете в декларацию самостоятельно и налог оплачиваете самостоятельно

Пользователь Написать
Андрей Геннадьевич
Воронеж
04.09.2024, 15:11
Ветеран боевых действий, налог на авто
Являюсь ветераном боевых действий, живу в Саратовской области. Освобождаюсь ли я от налога на авто?
Юрист

Здравствуйте

В соответствии с Законом Саратовской области «О введении на территории Саратовской области транспортного налога» ветераны боевых действий в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» имеют льготу по транспортному налогу в отношении одной единицы транспортного средства (легкового автомобиля или мотоцикла, мотороллера), с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно, по выбору физического лица, признаваемого налогоплательщиком по данному налогу.

Удачи

Пользователь Написать
Артём
Омск
04.09.2024, 13:08
Продажа компании с долгами по налогам.
Имеет ООО, есть покупатель на фирму, компания с долгами по налогам, можно ли её переписать, вывести себя из учредительства? Какие могут быть сложности? Есть покупатель который готов взять на себя все обязательства по фирме.
Юрист

Здравствуйте, да можно. Если в выписке ЕГРЮЛ нет ограничений, а точнее по директору не указана информация, запись о недостовернности данных, как и по учредителю, то все можно сделать.

Юрист

Да ни каких

Пользователь Написать
Ольга
Саранск
04.09.2024, 09:48
Как вывести деньги с брокерского терминала без налогового кода?
При выводе денег с брокерского терминала просят продиктовать налоговый код, он мне не приходил, его нет. В таком случае менеджер терминала предлагает вывод через доверенное лицо. Возможен ли такой вывод?
Юрист

И не придет нет такого кода.

Разводят вас

Юрист

Нет. Это мошенники.

Юрист

Здравствуйте

Не возможен, вас обманывают мошенники.

И с вас и с доверенного лица (что не бывает при выводе денег) начнут требовать различные платежи.

Юрист

Это очень распространенное мошенничество.

Пользователь

Что я могу на данный момент ответит брокеру и менеджеру терминала, просто я боюсь вляпаться ещё больше ?

Юрист

Это способ обмана.В большинстве своем ,никак . Верить нужно здравому смыслу ,а он вам должен говорить о том ,что ваших денег никаких нет нельзя найти и то что похищено давно уже ,никаких ваших счетов нельзя обнаружить , вы их не открывали,поэтому в мошеннический бред о том что мы нашли ваши деньги

Нет необходимости привлечения доверенных лиц(бенефициаров) .Нет никаких обеспечительных платежей, не существует, как и других - налоги, верификация, конвертация, зеркальная транзакция ,аудитов ,комиссий ,обеспечительных платежей ,сборов, заградительных тарифов и тд. Те кто будет предлагать их заплатить используют ситуацию для обмана и наживы

Юрист

Добрый день.

Это мошенники! Сколько бы вы им не перевели, вам ВСЕГДА будет новая причина, почему нельзя вывести деньги и ВСЕГДА будет выставлен новый платеж. Понять, что это мошенники, проверить их, очень просто.

Пользователь

При выводе денег на карту банка большой суммы берется ли с меня налог, менеджер и брокер говорят нет ?

Юрист

Проверить вашего брокера и менеджера так просто! Так просто понять, что это МОШЕННИКИ!

Юрист

Налог - вы платите с прибыли и не при выводе. Вопрос в другом- они другое придумают ,что бы деньги получить.

Пользователь

Поинтересуйтесь репутацией вашего брокера. Скорей всего это жулик и вас мягко говоря вводят в заблуждение. Как только вы оформите доверенность то своих денег не увидите

Юрист

Нет никаких кодов, это развод на деньги.

Пользователь Написать
Александр Владимирович Поляков
Краснодар
03.09.2024, 18:05
Как работать открыто при вторичной регистрации и задолженности по налогам?
А при вторичной регистрации? Там одно определение, задолженность по налогам, а как тогда в " открытую " работать если они (налоговая) сами не дают?
Юрист

Добрый день!

Для ответа на ваш вопрос необходимы детали вашей работы, система налогообложения, понимание за что задолженность для выработки конкретных рекомендаций. Это можно сделать только в порядке индивидуальной консультации.

Пользователь Написать
Мария
Санкт-Петербург
03.09.2024, 17:17
ИП на НДП - обязательные взносы
Здравствуйте. Вопрос в следующем - ИН на НДП должен платить что-либо, кроме непосредственно 4 или 6 процентного налога на сам доход? Выплаты в СФР, например. Являются ли они обязательными, или это на усмотрение ИП? Спасибо
Юрист

Добрый день. ИП обязан платить по мимо основного (ежегодного) налога ещё и ежемесячные сборы. Сейчас все сборы и налоги обьяденины в единый налоговый счёт, в котором видно все расчеты

Юрист

Нпд выплаты в СФР не платит. Только налог 4 и 6%

Пользователь Написать
Сергей Александрович Гилев
Копейск
03.09.2024, 14:08
3-НДФЛ - заполнение
Пенсионер. Куплена квартира в июне 2024 года. Оформляю вычет. Декларация за 2023 год. Ни личный кабинет, ни ПО "Декларация" не принимают дату регистрации квартиры (июнь 2024 г.). Получается, что я могу подать 3-НДФЛ только в 2025 г.? На примерах в инете ответа не нашел.
Юрист

лично в налоговую

Юрист

Вы не можете подать в принципе так как вычитать не чего

Пользователь Написать
Анна
Калуга
03.09.2024, 12:48
Работодатель не доплатил налоги - что делать в этой ситуации?
Работала я 4 месяц. Назад в организации В. Вчера стала пересматривать свои расчетные листы и заметила с началом года расхождение между всего начислено и общего облагаемого дохода. Сумма общего облагаемого дохода на январь составила 45 000 руб, т.е получается работодатель с этой суммы уплатил налог 13% 5850 руб. Когда как всего начислено мне было 35 000 руб. и с этой суммы также был удержан налог 13 % в размере 4550 руб. на руки я получила 30 450 руб. Это что же получается работодатель мне не доплатил 8700 руб.? И так на протяжении всего года, где-то занижена, а где за вышина. Это получается он меня обкрадывал и налоговой недоплачивал? Также хочу отметить что у меня не было доходов, которые не облагаются налогом. И штрафов, которые могли бы удерживаться с заработной платы, тоже нет. Куда нужно обращаться и что делать?
Юрист

Жалобы в прокуратуру и в ГИТ Роструда.

Юрист

Трудовая инспекция

Юрист

Да, налоговая может заблокировать счёт организации в банке, если у неё есть задолженность по налогам и сборам.

Пользователь Написать
Полина
Санкт-Петербург
02.09.2024, 23:06
Мошенники или нет?
Писала недавно на профиле, что наткнулась на мошенников, звонил юрист, сказал, что это мошенники. Из 500 обещают 45000, при этом попросили 4500 за страхового агента и 5875 за налог. Пролистала сайты написано, что эта девушка обманывает людей, не знаю верить или нет. Пролистала её профиль, нашла видео, что она получила лицензию, чтобы торговать. Также она в личные сообщения прислала мне фото, от том, что уклоняюсь от налога. Это фото якобы от кого то свыше. Помогите не могу понять, меня обманывают или нет
Пользователь

Бред !!! По русски написать можно, если хотите получить ответ.

Из 500 обещают 45000, при этом попросили 4500 за страхового агента и 5875 за налог- ЧТО ЗА БРЕД ? На каком языке вопрос ? 45000 например, это что ? Лет, доллары, рубли, ТУГРИКИ ?

Пользователь

Прошу прощения!

Исправила

Пользователь

Из 500 рублей до 45000 рублей

Всё написано в рублях

Юрист

Мошенники. Не ведитесь.

Пользователь

Спасибо большое!

Юрист

Разумеется

Пользователь

Спасибо большое!

Юрист

Вас обманывают. Распространённое мошенничество.

Пользователь

Спасибо большое!

Юрист

Здравствуйте, это мошенники. Ну сами подумайте с 500 рублей 45000 = 9100%, это же фантастика. Даже МММ было скромнее и обещало 30% в месяц. Никому ничего не переводите это мошенники..

Пользователь

Спасибо большое!

Юрист

Это сейчас самый распространенный способ обмана и их задача выманить с вас деньги ,любой ценой и на любых основаниях.

Пользователь

Спасибо большое!

Пользователь

А как вам мог позвонить юрист, если он не знает о вашем существовании. Это мошенники запускают вас на второй круг обмана. Налоги учитывает налоговая инспекция по итогам этого года и оплата в районе октября следующего года. Какой налог от бандитов?

Пользователь

Дополню. А фото вам могут даже прислать, в стоячем положении и если вы ранее не встречались с парнем, то вы банально испугаетесь.

Пользователь

Юрист звонил с этого сайта

А если есть отзывы?

Они повторяются постоянно, так в телеграмме девушка отправляет видеосообщения, которые также повторяются

Пользователь Написать
Хола Солин
Волгодонск
02.09.2024, 22:59
Перевод на карту с пометкой "Благотворительная помощь воину"
Если слать переводы на банковсаую карту с пометкой "Благотворительная помощь родственниками участника СВО", может ли налоговая привлечь к уплате налогов? Сын реально участвует в СВО и имеет правительственные награды
Юрист

Данный перевод освобожден от налогообложения.

Юрист

Ы соответствии с п.93 ст.217 Налогового кодекса РФ не подлежит налогообложению доход в виде денежных средств и иного имущества, полученного безвозмездно мобилизованными, добровольцами, или проходящими военную службу по контракту, а также членами их семей.

Пользователь Написать
Мария
Санкт-Петербург
02.09.2024, 15:32
Оформление деятельности и система налогообложения для репетитора
Здравствуйте. Я - репетитор, необходимо официально зарегистрировать свою деятельность. Подскажите, что выбрать - самозанятость или ИП с НПД? Привлекает второй вариант, т.к. прочитала, что ученики смогут вернуть 13% (налоговый вычет). Так ли это, если у репетитора статус ИП именно с НПД? Есть ли какие-то риски и подводные камни при оформлении ИП с НДП? В чем принципиальные отличия от самозанятости? Заранее благодарю.
Юрист

Если основная цель - возможность предоставить клиентам-физлицам налоговый вычет, то регистрация ИП с НПД будет более выгодным вариантом.

Адвокат

Репетитору выгодная просто оформить самозанятость. Вычет НДФЛ затрат на обучение можно оформить в любом случае не имеет значения какая система налогообложения у репетитора

Юрист

Это платная услуга

Юрист

Ссылайтесь на то, что забыли либо на невнимательность

Юрист

Самое главное в объяснительной отразить, что умысла на сокрытие имущества супруга в 2023 году у вас не было. Я бы вам рекомендовала к объяснительной приложить уточненную справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год.

Пользователь Написать
Екатерина
Краснодар
02.09.2024, 11:55
Материальная выгода
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли не платить НДФЛ на материальную выгоду по заему у работодателя, если претендую на имущественный налоговый вычет?
Юрист

Не шалите с ИФНС

Пользователь

Доброе время суток! Если у вас на руки выдают деньги, в общем бояться нечего. А вот если через перевод, то тут как повезёт. А то копеечная выгода аукнуться может. Но решение за вами. Удачи вам!

Пользователь Написать
Нужно ли платить налог при продаже участка за 150 т.р?
Налог? Хочу продать участок во владении 1 год и 6 месяцев покупался за 60 т. р,продаю за 150 т. р После продажи нужно ли будет платить налог? Если в договоре укажу тоже 60 т. р а расписка на 150 т. р (не прилогаеться к договору купли прожаже) тоже налог будет или нет?
Юрист

Здравствуйте.

При цене продажи до 1 млн руб. включительно налог не уплачивается.

Пользователь

Да вот все все разное пишут незнаю что и думать либо нужно либо ненужно

Пользователь

Не повлияет владение участка 1 ,6 год ? Многие на это сылаються что 3 года не прошло значит нужно

Юрист

Нет, не надо.

Применяется налоговый вычет до 1 млн руб.

Пользователь Написать
Миронова Анна Николаевна
Армавир
01.09.2024, 22:08
Налоговый вычет за лечение
Добрый день! В 2023 году мной было оплачено лечение за которое я хочу получить налоговый вычет. Могу ли при заполнении декларации указать налоги за 2022 год? Так как в 2023 в начале года ушла в декрет и налоги не платила. Заранее благодарю за ответ.
Юрист

Да

Пользователь

Получить налоговый вычет за лечение можно в течение трёх лет с момента оплаты. Это значит, что в 2023 году можно сделать вычет за траты на платные медицинские услуги предыдущих трёх лет — 2020, 2021 и 2022.

Чтобы оформить налоговый вычет, необходимо заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и приложить установленный комплект документов. В него входит справка о доходах и суммах налога за тот год, когда возникли расходы на лечение.

Вычет положен только тем физлицам, кто официально работает и платит НДФЛ по ставке 13%.

Пользователь Написать
Александра
Москва
01.09.2024, 21:33
Сколько стоит травматизм каждый месяц и как рассчитать процент в отеле-ресторане?
Нужно оплачивать за травматизм каждый месяц?! И как узнать какой процент в отеле - ресторан, и как рассчитать!?
Юрист

Александра, такие вопросы не в рамках бесплатных консультаций.

Как рассчитать - это надо рассчитать, это труд

Пользователь

достаёте из широких штанин пистолет, кричите про колчаковские фронты, ранения и белый билет.

вам выдадут каску, парабеллум и деревянную ногу от собеса.

Юрист

Не могу сдержать любопытства: какого рода травмы вы получаете отеле-ресторане с такой регулярностью??

Пользователь Написать
Лариса
Красноярск
01.09.2024, 11:42
Как вывести грузовики из ареста и избежать уплаты налогов без документов?
Несколько грузовиков находятся в аресте, некоторые из них сданы в металлолом, но документов нет, а налоги на них идут Как можно снять их с учёта, чтобы не шли налоги на них
Юрист

К заявлению в ГИБДД нужно приложить документы на машину. Но если их нет, то достаточно будет заявления и паспорта собственника. В ГИБДД попросят объяснить, почему именно нет документов, а ещё могут назначить дополнительную проверку, если объяснение покажется недостаточно достоверным.

Пользователь

погасите долги , аресты снимутся, и и сданное в метал можно списать в утиль тем самым сняв в регистрации. Информацию также желательно предоставить в налоговую, ГИБДД как то плохо этим занимается

Пользователь Написать
Справедливый гость
Тюмень
01.09.2024, 10:00
Налоговый вычет и СМЗ
Может ли самозанятый получить налоговый вычет за учёбу?
Юрист

нет, не может

Пользователь

Здравствуйте.

Самозанятые платят налог — 4% и 6%, поэтому получать налоговый вычет они не могут.

Юрист

Нет НДФЛ нет вычета

Юрист

Безусловно нет.

Пользователь Написать
Мария
Подольск
31.08.2024, 16:47
Налог на квартиру
Я в прошлом августе после смерти вступила в права собственности. Налог на квартиру будет за полтора года или за год? На сайте кабинета налоговой она числится, как моя, ничего не написано про налог. Когда его ждать? Одна женщина, с которой я работала, рассказывала, что она не платит налог и никто в их доме не платит. Как такое может быть?
Юрист

1) Будете платить налог с августа 2023

2) Налоговое уведомление придет в октябре-ноябре, заплатить надо до 2 декабря

3) Может быть, если льготники, например

Юрист

Налог ваш с августа 23 года прийдет уведомление в октябре 24 года.

Пенсионеры или льготники не платят налог, ещё ошибка может быть в налоговой и просто не выставляют счета.

Адвокат

не может такого быть. Налог на имущество всем начисляют.

Пусть зайдут на сайт налоговой в личный кабинет.

НАчислят с даты смерти наследодателя.

Пользователь Написать
Ольга
Балашиха
31.08.2024, 00:00
Неуплата налогов
Здравствуйте, в прошлом году я продала квартиру и купила другую подала ндфл на налоговый вычет. Мне нужно было заплатить 121000 р в налоговую. Ну, у меня в этом году появились проблемы по кредиту, в результате которых. На данный момент у меня 3 исполнительных производства и у меня изыммается 50% из зарплаты провести выплату налога я не могу, просто нечем. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать и может ли налоговая привлечь к уголовной ответственности в данном случае?
Адвокат

Не привлекут, но взыщут

Юрист

Уголовная ответственность Вам не грозит, но платить нужно, иначе будут начисляться пени. Возможно Вам нужна процедура банкротства.

Пользователь Написать
Иван
Ростов-на-Дону
30.08.2024, 14:58
Платный туалет на территории гос. кинотеатра "Россия" в г. Севастополь
Является ли законным взимать плату за посещение туалета в гос. кинотеатре "Россия" в г. Севастополь. Кассовый чек за посещение они не выдают, при этом на горячей линии кинотеатра оператор заявляет, что они чеки не выдают из-за сломанного кассового аппарата. Опять-таки кинотеатр государственный и за наши налоги содержится (я не бюджетник)
Юрист

Нет, не законно.

Обратитесь в Роспотребнадзор.

Юрист

Смешно, жалуйтесь прокурору

Пользователь Написать
Алексей
Иваново
30.08.2024, 11:19
Что делать, если оплатил налог через госуслуги, но деньги не поступили в налоговую?
Здравствуйте через госуслуги 11.12.2022 г оплатил налог на имущество, деньги списали на federal tax se Moskva rus , но в налоговую так и не поступили Висит долг с пенями. Что делать? В налоговой отвечают, что мы не видим ваших денег
Юрист

Квитанцию об оплате отправьте в ФНС.

Юрист

Обратитесь в техподдержку Госуслуг

Пользователь Написать
Никита
Тула
29.08.2024, 16:45
Можно ли покинуть страну с налоговыми долгами?
Можно ли вылететь из страны если есть налоговая задолженность
Юрист

Если сумма небольшая то можно.

Юрист

Если на ваш выезд из РФ приставом не установлены ограничения , то можете выехать.Сам факт задолженности не означает,что есть такое ограничение

Юрист

Можно выехать за пределы РФ, если в пограничных органах ФСБ нет запрета на рег действия

Пользователь

в госуслугах пишут , что "ограничений на выезд из России нет" но тем не менее имеется налоговая задолженность 31к , в аэропорту с какой вероятностью , что не развернут перед вылетом...

Юрист

Вам нужно исполнительном производстве ,в самом деле ,смотреть постановление ,что бы избежать недостоверности.Пристав мог просто не прикрепить постановление .

Если его не выносили - вы сможете уехать

Юрист

Обычно приставы имеют право устанавливать ограничение на выезд, если задолженность превышает 10 тысяч рублей. Поэтому в Вашем случае нужно узнавать в ФССП установлены ли ограничения, если нет , то вполне можете вылетать. Удачи Вам и всего самого доброго.

Юрист

Добрый день. Данные о запрете на выезд можно узнать через сайт ФССП. Если обратитесь к приставу, есть вариант, что он сразу вынесет запрет на выезд, если ранее по какой то причине не вынес.

Пользователь Написать
Жолоб
Санкт-Петербург
29.08.2024, 11:37
Налог на самозанятых
Здравствуйте, такая проблема, мне вчера друг одолжил 2000 р, то есть перевод на сбер был физ лица, на физ лицо, а сбер отправил данные как доход в приложение Мой налог, можно ли аннулировать чек в приложении? Спасибо
Юрист

Обращайтесь в техническую поддержку банка

Юрист

Можно. Но если будете злоупотреблять этим то можно нарваться на налоговую проверку.

Юрист

Да в этом случае вам нужно аннулировать этот чек

Пользователь Написать
Евгений
Москва
29.08.2024, 10:32
Налог за торговлю на рынке Форекс от англоязычного брокера
Как правильно платить налоги, если я торгую на валютном рынке Форекс от англоязычной биржи Робофорекс? Каждый месяц или раз в год? Налог рассчитывается от прибыли или от всего депозита?
Юрист

Платите по 3-НДФЛ раз в год в налоговый период с прибыли

Пользователь Написать
Александр
Санкт-Петербург
29.08.2024, 00:11
Прекращение выставления чеков в качестве самозанятого и продолжение оказания услуг с оплатой.
Здравствуйте, получил письмо от налоговой в приложении "мой налог" для самозанятых с просьбой предоставления причины не выставления чеков за пол года (с 01.01.2024 по 30.06.2024). В сообщении сказано про 20% и 100% при повторном нарушении. Доход эти пол года я получал на карты указанные в приложении "мой налог". До момента прекращения выставления чеков (до 01.01.2024) я получал средства за услуги от +-тех же физ лиц. Подскажите, что ответить и какие последствия меня ждут. Также, интересно как этих последствий избежать. Спасибо.
Юрист

Здравствуйте Александр!

В данном случае, с правовой точки зрения самозанятые обязаны выдавать чеки при получении вознаграждения (п. 3 ст. 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ): в момент расчета при оплате наличными; не позднее 9 числа следующего месяца, если деньги за оказанную услугу поступили по безналу.

Чек выставляется в приложении «Мой налог». В нем указывается ИНН заказчика, вид услуги и сумма вознаграждения.

Таким образом, с юридической точки зрения за нарушение порядка и сроков передачи в налоговый орган сведений о расчетах, связанных с получением доходов от реализации товаров, работ или услуг, предусмотрен штраф в размере 20% от суммы расчета, на которую был сформирован чек, а за повторное нарушение в течение 6 ти месяцев - в размере 100 % от суммы такого расчета.

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").

Всего доброго Вам!

Рад был помочь!

Пользователь

Спасибо конечно, но то, что вы написали и было написано в письме от налоговой и в моем посте. Про то, что сроки нарушены, я знаю, как и налоговая.

Юрист

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" чек должен быть сформирован налогоплательщиком НПД и передан покупателю (заказчику) в момент расчета наличными денежными средствами и (или) с использованием электронных средств платежа. При иных формах денежных расчетов в безналичном порядке чек должен быть сформирован и передан покупателю (заказчику) не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.

Чек должен быть сформирован и передан заказчику в момент расчета наличными денежными средствами или с использованием электронных средств платежа.

За нарушение порядка и сроков передачи в налоговый орган сведений о расчетах, связанных с получением доходов от реализации товаров, работ или услуг, предусмотрен штраф в размере 20% от суммы расчета, на которую был сформирован чек, а за повторное нарушение в течение 6ти месяцев - в размере 100 % от суммы такого расчета. Об этом сказано в статье 129.13 НК РФ

Чтобы избежать ответственности, Вам необходимо вовремя оплачивать налог и следить за своевременным формированием чеков и передачей их заказчику.

Если вы в течение шести месяцев не формировали чеки ,то у вас не получится избежать налоговой ответственности , указанной в статье 129.13 НК РФ.

Пользователь

Это получается штраф будет составлять 100% каждого несформированного чека (пришедшей суммы)? То есть условно "весь неоформленный доход", я правильно понимаю? Спасибо)

Юрист

Рассмотрим данную ситуацию с самозанятым гражданином, который перестал выставлять чеки с 01.01.2024 по 30.06.2024:

1. Обязанности самозанятого:

- Согласно ст. 14.5 КоАП РФ, самозанятые обязаны выдавать чеки при получении оплаты за оказанные услуги. Непредоставление чека является административным правонарушением.

2. Ответственность за нарушение:

- При первом выявленном нарушении налоговая служба вправе применить к самозанятому штраф в размере 20% от суммы расчета без выдачи чека (п. 4 ст. 14.5 КоАП РФ).

- При повторном нарушении в течение года налоговая вправе применить штраф 100% от суммы расчета без выдачи чека (п. 5 ст. 14.5 КоАП РФ).

3. Рекомендации:

- Необходимо ответить налоговой службе, письменно пояснив причины, по которым не выставлялись чеки в указанный период. Можно сослаться на непреднамеренные причины, технические проблемы и т.д.

- Возобновить выставление чеков и уплату налога с доходов, полученных через карты в приложении "Мой налог".

- Предложить договориться о рассрочке или отсрочке уплаты штрафа, если он будет назначен.

Избежать последствий полностью будет сложно, так как налоговая служба в любом случае выявит нарушение. Но своевременными разъяснениями и активным взаимодействием с налоговой можно рассчитывать на более лояльное рассмотрение ситуации и смягчение ответственности.

Юрист

Александр, здравствуйте!

В соответствии с ч. 3 ст. 14. Порядок передачи сведений при произведении расчетов Федерального закона от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ Вы, как самозанятый - плательщик налога на профессиональный доход должны сформировать кассовый чек в момент расчета с покупателем наличными денежными средствами или с использованием электронных средств платежа

Так как Ваши расчеты были безналичными, то чек должен быть сформирован и передан покупателю не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.

что ответить и какие последствия меня ждут

Так как факт "налицо", то если камеральная проверка потребует от Вас объяснения, отпираться уже не надо и отвечать надо просто - признать нарушение и сослаться на невнимательность чтения правил пользования приложением

какие последствия меня ждут

Все последствия прописаны в ст.129.13. Нарушение порядка и (или) сроков передачи налогоплательщиками сведений о произведенных расчетах при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) НК РФ. Вам налоговая их указала

интересно как этих последствий избежать.

Вы знаете, Александр, советы некоего юриста о том, что можно договориться о рассрочке или отсрочке уплаты штрафа говорят о полном его непонимании механизма начисления штрафов в ФНС. Сейчас рассылка уведомлений и начисление штрафов производится на основе искусственного интеллекта без участия человека

При этом у Вас есть 2 месяца для уплаты штрафа

Если Вы не исполните свои обязанности, то по основаниям ст.45. Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов НК РФ задолженность будет взыскана с Вас через суд

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/6260761a81d7b15d58997b97c292db75828e1b1f/#dst5659

Других вариантов, увы, но у Вас нет

Юрист

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"", самозанятые граждане обязаны формировать чеки и передавать их покупателям в момент расчета наличными денежными средствами и (или) с использованием электронных средств платежа.

Если вы не выставляли чеки в течение полугода, то налоговая служба может посчитать это нарушением и применить штрафные санкции. Размер штрафа составляет 20% от суммы дохода, на которую не был выставлен чек. При повторном нарушении в течение шести месяцев размер штрафа увеличивается до 100%.

Чтобы избежать штрафов, вам необходимо сформировать чеки за весь период, в котором вы не выставляли их, и передать их покупателям. Если вы не помните всех покупателей, то можете сформировать чеки на общую сумму дохода за этот период и отправить их в налоговую службу.

Также, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, рекомендую регулярно проверять свой доход и своевременно формировать чеки.

Адвокат

Добрый вечер, Александр.

1)По чекам налоговая видит, какой доход получил самозанятый, и рассчитывает, какой налог он должен уплатить. Поэтому оформлять чеки — главная обязанность самозанятого.

2)За несвоевременное оформление предусмотрен штраф — 20% от суммы чека. Если не оформить чек повторно в течение полугода, придется отдать 100% от суммы оплаты.

3)В вашем случае вряд ли удастся избежать штрафов. Если вы так и не сформируете чеки и налоговая об этом узнает, накажут и вас, и вашего заказчика. А если сформируете сейчас, налоговая увидит поступления и может начислить штраф.

4)То есть, в вашем случае нужно срочно сформировать чеки, не важно, что заказчик одно и тоже лицо и все суммы плюс минус идентичны, вы должны это делать.

5)пробуйте формировать, либо указывайте, что технической возможности не было, но это редкие случаи.

6)В любом случае будет ответственность, это я вам сразу говорю, вы ее просто никак не избежите.

ст. 129.13 НК РФ

Пользователь Написать
Вячеслав
Астрахань
28.08.2024, 01:33
что обратились с вашими вопросами! Вот возможные варианты заголовков - Можно ли продать авто ввезенное в РФ по временному ввозу и не платить налоги как не резиденту? С какого момента считается срок владения ав
Здравствуйте! Проживаю в Европе по ВНЖ, в связи с чем потерял статус налогового резидента в РФ. Сейчас собираюсь ехать обратно в Россию на своем авто купленным и зарегистрированном в Европе более трех лет. В связи с чем у меня к вам вопрос: 1, могу ли я продать авто ввезенного в РФ по процедуре временного ввоза? 2. Обязан ли я, в случае продажи авто в РФ, заплатить налог как не резидент? 3. С какого момента налоговая РФ считает срок владения автомобилем, с момента растаможки в РФ или покупки в ЕС? 4. Могу ли я продать авто на гр. РФ до пересечения границы с РФ (перед КПП например) чтобы растаможить на нового владельца и избежать уплаты налога? Спасибо,
Юрист

Можете продать авто.

Срок владения с момента ввоза в РФ.

Юрист

Здравствуйте. 1. Только на зап/части. Временный ввоз на таможенную территорию РФ- до 1 года. 2. Нет, либо Вы продаете авто, как годные остатки. 3. С момента пересечения таможенной границы РФ. 4. Да, гражданин РФ, ввезет авто по таможенной декларации (будет обязан оплатить таможенную пошлину, утилизационный сбор + СБКТС и ЕПТС) и зарегистрирует авто на свое имя в ГИБДД.

Пользователь Написать
Самозанятый
Глазов
28.08.2024, 00:39
Могут ли оптовые компании прекратить сотрудничество с самозанятыми в России? Все, что нужно знать об этом решении
-- Я самозанятый и занимаюсь изготовлением жалюзи и рулонных штор по заказам. Комплектующие покупаю у оптовых компаний в Москве. Ко мне пришло письмо из фирмы, где я приобретаю комплектующие о том, что они с 1 сентября сего года прекращают сотрудничать с физлицами и с самозанятыми, а будут работать только с ИП и ООО. Я зарегестрирован в налоговой, плачу налоги. Прошу Вас разьяснить, правомерно ли с самозанятыми прекратили сотрудничать организации или это ихние "хотелки"?
Юрист

Требования гражданского законодательства в таком случае не нарушаются, сами по себе.

Пользователь

Ничё не понял.

Юрист

Надо смотреть договор с ними.

Юрист

Тут надо смотреть сам договор

Пользователь Написать
Лена
Опочка
27.08.2024, 18:32
Налоговый вычет.
Можно ли вернуть налоговый вычет за квартиру приобретенную на социальную выплату? Выплата по гибели на сво Спасибо
Юрист

Да, в описанной ситуации можно получить налоговый вычет за квартиру, приобретенную на социальную выплату при гибели сотрудника.

Основания для этого следующие:

1. Согласно пункту 2 статьи 220 Налогового кодекса РФ, право на имущественный налоговый вычет при приобретении жилья имеют граждане, получившие от работодателя компенсацию (выплату) на приобретение жилого помещения.

2. Социальная выплата, полученная семьей в связи с гибелью сотрудника, по сути является компенсацией работодателя за утраченное жилье. Поэтому такая выплата приравнивается к средствам, полученным от работодателя.

3. Пунктом 3 статьи 220 НК РФ установлено, что размер вычета ограничен 2 млн рублей, но при этом не имеет значения, за счет каких средств (собственных или полученных компенсаций) приобреталось жилье.

Таким образом, вы имеете право на получение имущественного налогового вычета в размере до 260 тыс. рублей (13% от 2 млн рублей) за счет средств, потраченных на приобретение квартиры на социальную выплату при гибели сотрудника.

Для этого вам необходимо собрать все необходимые документы и подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства.

Юрист

Нет

Мы используем файлы cookie. Продолжив работу с сайтом, вы принимаете Правилами использования и Политику конфиденциальности.