Rechtliches soziales Netzwerk

11.05.2026, 10:12

Декларация за предыдущие года

Вопрос по законам страны: Россия

Здравствуйте. По незнанию отправила одну декларацию на социальный вычет за 2025,2024,2023. Пришел акт налоговой проверки, где указано, что я превысила сумму расходов на лечение (соответсвенно превышение ровно на сумму расходов за 23-24 гг) и приглашение в ФНС на рассмотрение материалов налоговой проверки. Что мне может грозить за это? Я обычное физ лицо, ответственный налогоплательщик. Теперь уже поняла, что за каждый год отдельная декларация должна была быть. До даты рассмотрения еще больше месяца. Может я могу написать какое-то объяснение? Ведь я сделала это совершенно неумышленно, по незнанию…

11.05.2026, 10:15 msk

Здравствуйте! У вас нет причин для паники. Ваша ситуация — рядовая ошибка при подаче декларации, которая решается без серьезных последствий.

Что вам грозит

Скорее всего, ничего. Налоговая провела проверку, выявила формальное превышение лимита (из-за суммирования расходов за три года) и теперь обязана пригласить вас на рассмотрение материалов — такова стандартная процедура. Штраф за такую неумышленную ошибку маловероятен. Учитывая, что вы недоплатили налог, а наоборот, можете получить возврат, подача единой декларации не причинила ущерба бюджету. В соответствии со ст. 122 НК РФ ответственность обычно наступает при занижении налоговой базы, чего в вашей ситуации не произошло.

Что делать

До даты рассмотрения вы можете всё исправить:

1. Подайте уточненные декларации (3-НДФЛ) за каждый год отдельно (2023, 2024, 2025). Каждую из них нужно готовить как корректировку номер «1» к вашей первоначальной общей декларации .

2. Самый удобный способ сделать это — через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС. В истории отправок найдите вашу исходную декларацию (номер корректировки «0») и нажмите кнопку «Уточнить» . Система создаст новую форму, в которой нужно будет правильно указать расходы за соответствующий год.

3. Внимание: в каждой уточненной декларации нужно отразить не только расходы за конкретный год, но и повторно внести все верные данные из первичной декларации .

На встрече с инспектором

Спокойно поясните, что допустили техническую ошибку по незнанию, и сообщите, что уже подали корректировочные декларации, чтобы всё исправить. Инспекторы обычно относятся к этому с пониманием.

Таким образом, вы действуете на опережение, самостоятельно устраняете неточность, и это будет лучшим выходом из ситуации.

11.05.2026, 10:23 msk

Здквы можете подать уточненную налоговую декларацию, вам ничего не грозит.

11.05.2026, 10:35 msk

Придете в налоговую, Вас спросят интересующие их вопросы, ответите, переделаете, поставите номер корректировки, обычно мы пишем 00, будет 01. Каждую декларацию нужно будет заполнить по бланкам каждого года ( бланки все разные, поэтому лучше попросить стразу на месте , в налоговой за каждый год распечатать один экземпляр). Если он- лайн, то тоже можно попросить помочь. У нас в городе инспектор сама предложила помочь сделать на компьютере. Но для этого сразу возьмите с собой все коды и пароли и документы, чтобы за раз все узнать. Возможно надо еще сделать электронную печать заранее в личном кабинете. Заказать и ждать несколько дней. Ошибки инспекторы исправляют, вызывают, помогают. Вы ,скорее всего ничего не нарушили, просто ошиблись...

11.05.2026, 11:09 msk

Вам не грозит уголовная или административная ответственность, так как ошибка носит технический характер и совершена неумышленно; максимальный риск — доначисление НДФЛ с суммы превышения лимита вычета и штраф по ст. 122 НК РФ в размере 20% от неуплаченной суммы, который при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 112 НК РФ) может быть снижен вдвое или не применён вовсе, особенно если вы добровольно исправите ошибку до вынесения решения.

Да, вы обязаны и вправе подать письменные возражения или объяснения на акт проверки в срок до даты рассмотрения, где укажете на непреднамеренность ошибки, добросовестность, готовность подать уточнённые декларации, и одновременно подать три отдельные уточнённые декларации 3-НДФЛ за 2023, 2024 и 2025 годы с корректным распределением расходов в пределах годовых лимитов (120 000 руб. за 2023, 150 000 руб. за 2024–2025), что является основанием для освобождения от ответственности по п. 4 ст. 81 НК РФ.

Рекомендую в объяснениях сослаться на то, что лимит социального вычета применяется отдельно к каждому налоговому периоду, ошибка возникла из-за неверного толкования порядка подачи, а не с целью занижения налога, и вы действуете в рамках досудебного урегулирования; при таких обстоятельствах налоговые органы часто идут навстречу добросовестным налогоплательщикам.

НПА: НК РФ ст. 81, 112, 122; Приказ ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@; Постановление Правительства РФ от 29.12.2023 № 2362.

11.05.2026, 12:24 msk

Здравствуйте, Анна, надо подавать корректировку декларации, где всё правильно указать.

Являться в налоговую не обязательно

11.05.2026, 12:36 msk

Наталья, спасибо за ответ!

За 2023-2024 у меня не было деклараций, значит я просто подаю новые за эти года?

А 2025 делаю корректировку на сумму расходов в 2025 году или они автоматом уже сами приняли эту сумму? Они пишут, что сумма подтверждена

11.05.2026, 13:16 msk

Надо изучать документы, проверять, что Вы ранее делали, без этого я не могу Вам ответить, как правильно

11.05.2026, 12:55 msk

надо подавать корректировку декларации и все

12.05.2026, 15:15 msk

Подайте декларации за каждый год с соответствующими расходами.

11.05.2026, 10:13 msk

Здравствуйте. Вы совершили процедурную ошибку, подав одну декларацию на социальный вычет за три года (2023, 2024, 2025) вместо отдельных деклараций за каждый год. Это не является умышленным нарушением, но может повлечь определенные последствия.

Анализ ситуации

Согласно Налоговому кодексу РФ, декларации по форме 3-НДФЛ подаются отдельно за каждый налоговый период (год). Подача одной сводной декларации считается нарушением порядка представления. Налоговая инспекция выявила превышение суммы расходов на лечение, так как лимит вычета (120 000 руб. в год) применяется к каждому году отдельно. В акте указано, что сумма расходов превышена именно на величину расходов за 2023 и 2024 годы, что подтверждает ошибку.

Возможные последствия

1. Доначисление налога и пеня: Если вы уже получили вычет за все три года в одной декларации, налоговый орган может пересчитать налог, исключив часть вычета за два года, и доначислить НДФЛ к уплате. На сумму доначисления начислят пени.

2. Штрафы:

- За непредставление двух отдельных деклараций (за 2023 и 2024) – штраф по ст. 119 НК РФ: 5% от суммы налога, подлежащей уплате по этим декларациям, за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 000 руб. за каждую декларацию.

- За представление недостоверных сведений (одна декларация вместо трех) – штраф по ст. 122 НК РФ: 20% от неуплаченной суммы налога (если будет доказана неуплата) или 40% при умысле. Однако ваша ошибка – неумышленная, поэтому можно рассчитывать на смягчение.

- Также возможен штраф по ст. 126 НК РФ за непредставление документов (200 руб. за каждую недостающую декларацию – всего 400 руб.).

Ваши действия

До даты рассмотрения материалов проверки вы можете:

1. Подать письменные объяснения (в свободной форме) с указанием, что ошибка допущена по незнанию и неумышленно. Приложите копии подтверждающих документов (договоры, чеки на лечение) и заявление о принятии смягчающих обстоятельств (отсутствие умысла, самостоятельное устранение ошибки).

2. Подать корректирующие декларации за 2023 и 2024 годы (отдельно) и уточненную за 2025 год (если необходимо). Это покажет вашу добросовестность и может снизить размер штрафа.

3. Явиться на рассмотрение (или направить представителя) для дачи пояснений.

Резюме

Наиболее вероятный исход: вам предложат подать отдельные декларации, доначислят налог и пени (если вычет был завышен) и наложат минимальный штраф (например, 1 000 руб. за каждую пропущенную декларацию) с учетом смягчающих обстоятельств. Уголовная ответственность исключена.

Рекомендую обратиться к юристу, специализирующемуся на налоговых спорах, для подготовки объяснений и защиты ваших интересов. Вы можете связаться с любым юристом, ответившим на этот вопрос, через личные сообщения на сайте.

Юристы - Россия
Специализация:
Налоги

Ähnliche Fragen

Нужно ли явиться в ФНС, или игнорировать пока не прийдет штраф заказным письмом или на Госуслуги с печатью и подписью?
Как заказать что сдает квартиры
Может ли отец-иностранец получить налоговый вычет за обучение сына?
Выдача чека за предыдущие дни
ФНС требует оплаты налога за новую квартиру после сноса дома - законность требования.
Аренда собственного жилого дома
Какое наказание за неприменение ККТ при контрольной закупке из-за сбоя интернета?